İç Denetim
Yönetim sisteminin planlanmış aralıklarla iç denetimle değerlendirilmesi gerekliliği. Modül denetim takvimini, kapsamı ve bulgu kapanış süreçlerini bu maddeye göre düzenler.
Versiyonu eski prosedür kullanmanın acısı bitti. Otomatik revizyon hatırlatıcı, onay zinciri ve dağıtım kayıtları tek panelde.
Doküman & Revizyon modülü; politika, prosedür, talimat, form ve plan gibi tüm yönetim sistemi dokümanlarını tek bir merkezde tutar. Her dokümanın hangi versiyonunun yürürlükte olduğu, kim tarafından onaylandığı ve hangi tarihte revize edileceği panelde anlık görünür.
Versiyon çatışması iç denetim bulgularının en sık nedenlerindendir. Modül yeni revizyon yayınlandığında eski sürümü otomatik arşive taşır, dağıtım listesindeki personele bildirim gönderir ve okundu kaydı tutar; eski prosedürle çalışan personel senaryosu fiilen ortadan kalkar.
Onay zinciri görseldir: hazırlayan, kontrol eden ve onaylayan rolleri sürükle-bırak ile tanımlanır; her aşama için elektronik imza ve tarih kayıt altına alınır. ISO 17025 madde 8.3'ün gerektirdiği yetkilendirilmiş onay izi otomatik üretilir.
Modül; Personel & Yetki ile birlikte kimin hangi dokümana erişebileceğini, İç Denetim Programı ile hangi maddenin hangi dokümanla kanıtlandığını ortak veri katmanından okur. Denetçi sorduğunda dokümanın güncelliği, dağıtımı ve revizyon geçmişi tek tıkla görünür.
Yönetim sisteminin planlanmış aralıklarla iç denetimle değerlendirilmesi gerekliliği. Modül denetim takvimini, kapsamı ve bulgu kapanış süreçlerini bu maddeye göre düzenler.
Uygunsuzlukların kaydı, kök neden analizi ve kapanış. Denetim Hazırlığı modülü açık DÖF kayıtlarını denetim öncesi kontrol listesine otomatik bağlar.
14 gün boyunca tüm modüller açık. Kurulum bizden, eğitim bizden.
14 Gün Ücretsiz Dene